收到增值税增量留底退税,次月申报时怎么操作

07-15

收到增值税增量留底退税,次月申报时怎么操作

收到增值增量留底退,次月申报时怎么操作

52 老师解答

你好在增值表二进项转出增量留底退里面填写的

追问: 只需填额?还是收入也需要填

追问: 增量留底退具体填在附表二的哪个栏次

回答: 进项转出填写退的金额收入你自己填写表一22行有单独填写的地方图片

追问: 22行不是不让填吗?

回答: 申请退还的增量留抵退如何在增值申报表中体现? 解答:纳人应在收到务机关准予留抵退的《务事项通知书》当期,以务机关核准的允许退还的增量留抵额冲减期末留抵额,并在办理增值申报时,相应填写《增值申报表附列资料(二)(本期进项额明细)》第22栏“上期留抵额退”。文件依据:《国家务总局关于办理增值期末留抵额退有关事项的公告》(国家务总局公告2019年第20号)

回答: 现在是报期,建议你填写试一下

回答: 不知道你看的哪一个文件不让填写。

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